成渝公司到蜀鸿公司开展审计整改“回头看”及内控调研

日期:2022-05-26 浏览:1531

5月26日,成渝公司内控审计监事部部长廖晖带队到蜀鸿公司开展审计整改“回头看”及内控调研。

廖晖一行专题听取了蜀鸿公司关于2014至2018年经营审计整改情况及内部控制制度建设的情况汇报;检查组结合蜀鸿公司2014至2018年经营审计报告及内部控制制度,一一对照检查存在问题,对已经完成的内容进行销号,对个别尚未整改到位的问题,提出建设性整改建议。

廖辉要求,一是坚持问题导向,对个别尚未整改到位的问题要尽快完善整改;二是坚持目标导向,对制定的制度要严格执行,确保公司健康良好运行;三是继续完善公司内部控制制度,蜀鸿公司要根据经营业态变化对未建立或不适用的内部控制制度要及时制定或修订相关制度。


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